Ressources pour les CPA durant la crise de la COVID-19

Afin de vous aider à rester à l’affût des nouvelles qui ont un impact sur la profession et à trouver facilement des ressources pour adapter vos méthodes de travail, nous avons mis en ligne une page Web spéciale qui est mise à jour en continu.

Consultez la page « Coronavirus (COVID-19) » >

Veuillez également noter que nos bureaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Nos services sont toutefois maintenus à distance et nous mettons tout en œuvre pour limiter les inconvénients liés à la surcharge généralisée des réseaux téléphoniques et Internet.

Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne

Voir toutes les séances pour cette activité pour la saison 2020-2021

Important

Veuillez prendre note que cette activité de formation présente l’ensemble des principales notions de contrôle interne pour des contextes diversifiés d’entreprise (PME et grandes entreprises). L'activité de formation Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne dans un contexte de PME s’adresse aux CPA qui évoluent dans un contexte de PME et couvre spécifiquement les particularités du contrôle interne dans une PME.

But de la formation

Cette activité de formation permet de faire un tour d’horizon des principales notions de contrôle interne afin d’aider le participant à réduire les principaux risques associés aux processus de l’organisation.

Contexte

Dans le feu de l'action, nous n’avons pas toujours le temps de prendre du recul pour élaborer des procédures visant à prévenir ou à détecter les erreurs et la fraude, le dédoublement du travail ou la réduction des pertes, par exemple. Saisissez l’occasion qui vous est offerte pour prendre ce recul.

Objectifs

À la fin de cette activité de formation, le participant pourra, en fonction du contexte de son entreprise :

  • reconnaître les notions pertinentes des modèles et des cadres de contrôle;
  • sélectionner et adapter un ensemble de procédures de contrôle interne.

Au programme

  • Structure et composantes des modèles de contrôle interne (le modèle COSO et les recommandations du Conseil sur les critères de contrôle de CPA Canada [CoCo] ainsi que le modèle CobIT applicable aux processus de gestion des technologies de l’information)
  • Définition des risques et sélection des contrôles internes
  • Documentation et évaluation de la conception du contrôle interne
  • Évaluation de l’efficacité et des déficiences de contrôle
  • Contrôle interne et prévention de la fraude
  • Contrôle interne dans les processus d’affaires
  • Automatisation des contrôles internes
  • Outils de mise en application

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets

Clientèle cible

Les CPA en entreprise et les CPA en cabinet

Le matériel pédagogique inclut le Référentiel – Contrôle interne.

Description complète


Aucune formation en salle trouvée

Webdiffusion


Séance(s)
Pour tous

Saison de formation : 2019-2020
No de séance : 5335
Accessible du : 2019-12-12, 00:00 au 2020-08-31, 23:59
Animateur : Johanne Berger, CPA, CA
Durée : 7.00 h
Renseignements complémentaires :

Grille tarifaire

Séance disponible

Places illimitées

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 675,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

1.0.0.0